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PROGRAMA DE AHORRO ENERGETICO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El objetivo del presente programa es reducir de forma sustancial todos aquellos gastos en materia energética derivados del uso ordinario de las instalaciones. Estos costes afectarían tanto al consumo de energía como al de elementos fungibles asociados al mismo.

 

Este programa se ha desarrollado a lo largo de diversos ejercicios económicos comenzando por aquellas medidas sin repercusión en el gasto y prosiguiendo según las disponibilidades presupuestarias, procurando en todo momento no comprometer la operatividad del servicio 112 ni las condiciones de habitabilidad del Centro.

 

ANTECEDENTES

Las instalaciones objeto del presente programa, inauguradas en noviembre del 2003 y con una superficie habitable de 21.500 m2, fueron diseñadas para lograr un funcionamiento óptimo con el menor consumo energético posible. A lo largo del diseño y en los primeros años de puesta en marcha de las mismas, se estudiaron y valoraron diferentes elementos y/o sistemas que permitieran un ahorro significativo en las diferentes energías a tratar; en este sentido cabe destacar los recuperadores entálpicos instalados en los climatizadores principales, el sistema de cogeneración en los generadores eléctricos dispuestos para paliar una falta de suministro eléctrico exterior, la instalación de paneles fotovoltaicos cuya producción eléctrica es inyectada directamente en las instalaciones para su consumo y fundamentalmente un sistema de gestión informatizado que supervisa y controla el 90% de los elementos y/o sistemas que integran las instalaciones optimizando, en función de las demandas, las condiciones ambientales exteriores, niveles de ocupación etc., la producción y/o suministro de energía que aportar en cada momento.
A pesar de lo anterior, ya en 2011, se consideró que podía mejorarse aún más el rendimiento de los diversos equipos y lograr un mayor un ahorro energético y por ende económico aplicando las medidas que a continuación se describen.


PROPUESTAS DE AHORRO ENERGÉTICO

Con el fin de adecuar al máximo posible las instalaciones actuales a unos sistemas cada vez más eficientes, así como hacer un consumo más responsable de las energías, se resumen a continuación los apartados en los que se ha incidido de forma directa:
Electricidad: Ajustes de las demandas en los sistemas de producción y distribución del calor/frío, cuyos elementos principales se basan en grandes motores que derivan en un gasto eléctrico elevado.
Ajustes restrictivos en los horarios de iluminación. Bajada de la potencia lumínica en zonas comunes y de poca afluencia. Automatización de los sistemas mediante sensores de presencia. Sustitución del alumbrado basado en tecnología de incandescencia, fluorescencia y halógena por otras de tipo led.
Gas: Directamente relacionado con el apartado eléctrico anterior, ajustando las demandas en los sistemas encargados del aporte calorífico (calderas).

 

ACTUACIONES EJECUTADAS POR PERIODOS

Se detallan a continuación las diferentes actuaciones implantadas en las instalaciones y su repercusión desde la fecha en las que fueron ejecutadas.


MEDIDAS IMPLANTADAS PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO ELECTRICO


Ejercicio 2011

- Ajuste de horarios y demanda de producción en climatizadores en función de la ocupación real. (Fase de pruebas).
- Reducción de los niveles de iluminación en zonas comunes del 50% (Fase de pruebas).
- Instalación de detectores de presencia en baños y vestuarios (1ª Fase)


Costes de inversión 1072,80 €.
Consumo ejercicio 2010 en Kwh: 4.223.126
Consumo ejercicio 2011 en Kwh: 3.897.408
Ahorro total alcanzado: 7,70 %

 

Ejercicio 2012

En este ejercicio se incorpora a este Centro la Dirección General de Seguridad incrementando notablemente la ocupación del mismo.

- Ajuste de horarios y demanda de producción en climatizadores en función de la ocupación real (fase final).
- Ajuste de horarios y demanda de producción de frío, (enfriadoras), en función de las temperaturas exteriores de forma proactiva.
- Integración en el Sistema de Gestión de Instalaciones de los equipos individuales de climatización (fan-coils) y ajuste en horarios de funcionamiento       (1ª fase).
- Reducción de los índices de iluminación en zonas comunes del 50% (fase Implantación)
- Instalación de detectores de presencia en baños y vestuarios (2ª fase).
- Sustitución de lámparas halógenas de 50 w en áreas comunes por lámparas led de 8 w.

Costes de inversión 1.600,64 €.
Consumo ejercicio 2011 en Kwh: 3.897.408
Consumo ejercicio 2012 en Kwh: 3.425.425
Ahorro total alcanzado: 12,1 %

 

Ejercicio 2013

- Sustitución del alumbrado de fluorescencia en parking del sótano -1 por tubos led con sensores de presencia integrados (1ª fase)
- Integración en el Sistema de Gestión de Instalaciones de los equipos individuales de climatización (fan-coils) y ajuste de horarios de funcionamiento       (2ª fase).
- Instalación de detectores de presencia en baños y vestuarios (3ª fase)


Costes de inversión: 2.218,44 €
Consumo ejercicio 2012 en Kwh: 3.425.425
Consumo ejercicio 2013 en Kwh: 3.452.978
Ahorro total alcanzado: -0.8 %

 

Ejercicio 2014

- Sustitución del alumbrado de fluorescencia en parking del sótano -2 por tubos led con sensores de presencia integrados (2ª y 3ª fase)
- Cambio de luminarias de fluorescencia de 36 w en la torre de comunicaciones por nuevas tipo led de 21 w.
- Integración en el Sistema de Gestión de Instalaciones de los equipos individuales de climatización (fan-coils) y ajuste de horarios de funcionamiento       (3ª fase).
- Cambio en los términos de potencia por tramos de discriminación horaria en colaboración con la Dirección General de Calidad de los Servicios y             Atención al Ciudadano

 

Costes de inversión: 5.396,60 €
Consumo ejercicio 2013 en Kwh: 3.452.978
Consumo ejercicio 2014 en Kwh: 3.230.672
Ahorro total alcanzado: 6,44 %
Objetivos alcanzados en el periodo 2011-2014:

Observando la evolución del proyecto en términos absolutos, se partía de un consumo de 4.223.126 kwh al año (dato 2010) obteniendo en 2014 un resultado de 3.230.672 Kwh , lo que supone una reducción del 23,50 % con una inversión total de 10.288,48 €.

 

Ejercicio 2015 y Previsiones de Futuro

Ejercicio 2015:

En fase de implantación / ejecución

- Sustitución en la 3ª planta del anillo exterior, del alumbrado de fluorescencia, con un consumo aproximado de 100 w, por pantallas led de 50 w, con detección de presencia incorporada, en las zonas comunes y despachos
- Sustitución de focos exteriores halógenos de 1000w por tipo led de 250 w.

Costes de inversión previsto 2015: 25.575,56 €


Ejercicios Futuros

Dependiendo de las disponibilidades presupuestarias en los próximos ejercicios y con un presupuesto estimado para la finalización del proyecto de 60.000 €, se irán acometiendo los siguientes trabajos

- Sustitución de pantallas de fluorescencia, con un consumo aproximado de 100 w, por pantallas led de 50 w con detección de presencia en zonas             comunes y despachos del resto del edificio.
- Sustitución de down light de zonas comunes y cafetería por luminarias tipo led.
- Sustitución de las luminarias de fluorescencia de 36 w, instaladas en rampa de acceso a garaje, por tubos led de 21 w.
- Sustitución de la iluminación de la Sala de Operaciones actualmente constituida por focos de halogenuro metálico de 400 w y halógenos lineales de         1000 w por otros de tecnología led.